通过内审、管理评审提前排查问题
内部审核(至少每年 1 次,覆盖全范围)
成立内审组:成员需经培训持证,独立于被审核部门,避免利益冲突。
审核依据:API 标准、质量手册、程序文件,审核重点为文件与实际执行的一致性(如查程序文件要求的 “设备校准” 是否真的执行,是否留存校准证书)。
出具内审报告:列出不符合项,明确整改责任部门 / 期限 / 措施,跟踪整改验证结果,形成 “发现问题→整改→验证” 闭环。
管理评审(至少每年 1 次,管理者主持)
评审输入:内审结果、客户反馈、产品符合性、标准更新、风险识别、上次评审整改情况。
评审输出:体系改进决策(如资源投入、文件修订)、产品质量改进措施,留存评审记录,作为体系持续有效运行的证据。
关键避坑要点
杜绝 “文件一套、执行一套”:很多企业文件编制完美,但实际生产、检验未按文件执行,这是审核不通过的核心原因。
避免记录追溯断点:原材料、工艺、检验记录缺一不可,任何环节缺失都会导致合规性存疑。
不忽视小问题:如文件版本号错误、记录签字不全等 “小瑕疵”,累积起来会影响审核员对企业合规性的判断。
常见认证产品与对应标准
产品类型 典型标准 核心测试要求
管线管 API 5L(PSL1/PSL2) DWTT 断裂测试、CVN 冲击、焊缝无损检测
井口设备 API 6A 全尺寸爆破、低温冲击、抗硫(NACE MR0175)
管线阀门 API 6D+API 607 防火测试、气密性、功能循环测试
钻柱构件 API 7-1 疲劳测试、扭矩测试、无损检测
维护与变更管理
年度监督:提前准备内审 / 管理评审报告、测试记录、校准证书,确保体系持续合规。
标准更新:API 标准修订后,3-6 个月内完成文件修订与产品验证,同步更新符合性矩阵。
范围变更:新增产品 / 规格需在 myCerts 提交申请,通过补充审核后方可扩展许可范围。

